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Mapa del Sitio
Certificado de TransmisiónRendición de la Cuenta Fiscal. Vigencia 2016
1.3.1 Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadania del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación -Vigencia 2016
1.4.1. Contraloría General de la Republica CGRPersonal y Costos:Departamento para la Prosperidad Social - Vigencia 2016Dirección de Gestión Territorial, - Vigencia 2016Gestión ContractualCertificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Primer Trimestre 2017Certificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Segundo Trimestre 2017Certificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Tercer Trimestre 2017Certificado de Transmisión SIRECI Cuarto Trimestre 2017
Personal y Costos:
Departamento para la Prosperidad Social - Vigencia 2016
Dirección de Gestión Territorial, - Vigencia 2016
Gestión Contractual
Certificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Primer Trimestre 2017
Certificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Segundo Trimestre 2017
Certificado de Transmisión SIRECI Gestión Contractual Tercer Trimestre 2017
Certificado de Transmisión SIRECI Cuarto Trimestre 2017
1.4.2. Contaduría General de la Nación
Boletín de Deudores Morosos:Informe seguimiento boletín de deudores morosos del estado -BDME - Periodo 01 de diciembre 2016 a 31 de mayo de 2017Anexos sopoertes seguimiento boletín deudores morosos del estado -BDME- Periodo 01 de diciembre 2016 a 31 de mayo de 20171.4.3. Archivo General de la NaciónOrdenes PerentoriasPrimer Informe de seguimientoSegundo Informe de seguimiento
Ordenes Perentorias
Primer Informe de seguimiento
Segundo Informe de seguimiento
1.4.4 Procuraduría General de la Nación
Cumplimiento Ley de Transparencia
Programa Único Nacional de Auditorías y Seguimientos (PUNAS) Programa Nacional De Asesorías y Acompañamientos (MI PANA)
Linea de Control Interno Nacional
Linea Control Interno Contable y Financiero
Informe de Seguimiento al Control Interno Contable - 01 de Enero al 30 de Junio de 2017Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección Financiera 2016Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección Financiera - Convenios 2016Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección de Operaciones - Caja Menor 2016Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Financiera 2016Seguimiento Plan de Mejoramiento Dirección General - Caja Menor 2016
Informe de Seguimiento al Control Interno Contable - 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección Financiera 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección Financiera - Convenios 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Subdirección de Operaciones - Caja Menor 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Gestión Financiera 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Dirección General - Caja Menor 2016
Linea Control Interno Jurídica y Disciplinario
Informe de Auditoria Subdireccion de ContratacionSeguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Procesos Disciplinarios 2016
Informe de Auditoria Subdireccion de Contratacion
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Procesos Disciplinarios 2016
Linea Contro Interno Misional
Seguimiento Plan de Mejoramiento Programas Mas Familias en Acción-2016Informe de Auditoria Participacion CiudadanaPlan de Mejoramiento Auditoria GIT Participación Ciudadana 2017
Seguimiento Plan de Mejoramiento Programas Mas Familias en Acción-2016
Informe de Auditoria Participacion Ciudadana
Plan de Mejoramiento Auditoria GIT Participación Ciudadana 2017
Linea de Gestión Integral
Informe de Auditoria Oficina Asesora de PlaneacionInforme de Auditoria Gestión DocumentalPlan de Mejoramiento Auditoria Gestion Documental 2017Informe de Auditoria Especial Subdireccion de OperacionesPlan de Mejoramiento Auditoria Especial Subdireccion de Operaciones
Informe de Auditoria Oficina Asesora de Planeacion
Informe de Auditoria Gestión Documental
Plan de Mejoramiento Auditoria Gestion Documental 2017
Informe de Auditoria Especial Subdireccion de Operaciones
Plan de Mejoramiento Auditoria Especial Subdireccion de Operaciones
Linea de Control Interno Regional
Informe de Auditoría Dirección Regional Sucre
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Sucre 2017
Informe de Auditoría Dirección Regional Arauca
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Arauca 2017
Informe de Auditoria Dirección Regional Cauca
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Cauca 2017
Informe de Auditoria Dirección Regional Choco
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Choco
Informe de Auditoría Dirección Regional Magdalena
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Magdalena 2017
Informe de Auditoria Dirección Regional Norte de Santander
Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Norte de Santander
Informe de Auditoría Dirección Regional Quindio
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Quindio
Informe de Auditoría Dirección Regional Meta
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Meta 2017
Informe de Auditoria Direccion Regional Córdoba
Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Córdoba 2017
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Bogotá 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Uraba 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Atlántico 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Bolívar 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Boyacá 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Nariño 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Risaralda 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Santander 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Tolima 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Dirección Regional Valle 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Caldas 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Cesar 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Guajira 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Guaviare 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional San Andrés 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Vaupés 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Leticia 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Magdalena Medio 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Putumayo 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Casanare 2016
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoría Dirección Regional Vichada 2016
Linea de Control Interno Informatico
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Oficina de Comunicaciones 2016.pdfSeguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Sub. Gral. para la Superacion de la Pobreza 2016.PDFSeguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Sub. Gral. Programas y Proyectos 2016.PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Oficina de Comunicaciones 2016.pdf
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Sub. Gral. para la Superacion de la Pobreza 2016.PDF
Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditoria Sub. Gral. Programas y Proyectos 2016.PDF
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno - Primer CuatrimestreInforme Pormenorizado Sistema de Control Interno - Segundo CuatrimestreInforme Pormenorizado Sistema de Control Interno - Tercer Cuatrimestre
Informe de Autoevaluación del Modelo Estándar de Control Interno-MECI Vigencia 2017
Informe de Seguimiento - Primer Cuatrimestre Seguimiento Mapa de Riesgos - Primer Cuatrimestre
Informe de Seguimiento - Segundo CuatrimestreSeguimiento Mapa de Riesgos - Segundo Cuatrimestre
Informe de Seguimiento – Tercer Cuatrimestre Seguimiento Mapa de Riesgos - Tercer Cuatrimestre
Informe - Primer Trimestre
Informe - Segundo Trimestre
Informe - Tercer Trimestre
Informe - Cuarto Trimestre
Informe de Seguimiento - Primer Cuatrimestre
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - 1er Trimestre
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - 2do Trimestre
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal - 3er Trimestre
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2017
Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Vigencia 2017 - Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Informe de Seguimiento SIGEP-Primer Semestre-2017
Informe de Seguimiento SIGEP - Segundo Semestre 2017
Informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de PQRSD - Primer Semestre
Informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de PQRSD - Segundo Semestre
Boletin No. 1-2017 Mi compromiso con Prosperidad Social
Boletin No. 2-2017 Autocontrol vs. Corrupción
Certificado Transmisión Informe Uso Legal de Software - Vigencia 2016
Enlace a página web Contraloría General de la República Informe Final Auditoria vigencia 2016
Informe Final Auditoria Contraloría General de la República - Vigencia 2016
Plan de Mejoramiento Auditoria Contraloría General de la República - Vigencia 2016
Certificado de Transmisión Plan de Mejoramiento Auditoria Contraloría General de la República - Vigencia 2016
Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación
Entes de Control y Vigilancia
Información para población vulnerable