Sistema de Control Interno
VIGENCIA 2018
1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria
1.1. Evaluación de Gestión por Dependencias
1.1.1. Nivel Nacional
1. Dirección General
1.1. Oficina de Control Interno
1.2. Oficina de Tecnología de la Información
1.3. Oficina Asesora de Planeación
1.4. Oficina Asesora Jurídica
1.5. Oficina de Comunicaciones
1.6. Oficina de Gestión Regional
2. Subdirección General para la Superación de la Pobreza
2.1. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
2.2. Dirección de Acompa§amiento Familiar y Comunitario
3. Subdirección General de Programas y Proyectos
3.1. Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas
3.2. Dirección de Inclusi¢n Productiva
3.3. Dirección de Infraestructura Social y Habitat
4. Secretaria General
4.1. Subdirección de Contratación
4.2. Subdirección de Operaciones
4.3. Subdirección Financiera
4.4. Subdirección de Talento Humano
1.1.2. Direcciones Regionales
1.2. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transmisión Vigencia 2017
Certificado 3257-20171231-12
Rendición de la Cuenta Fiscal. Vigencia 2017
1.2.1. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transmisión Vigencia 2018.
Certificado 3257-20181231-12
Rendición de la Cuenta Fiscal - Vigencia 2018
1.3. Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos
Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2017 Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación
1.3.1 Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación - Vigencia 2017
Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía del sector de la inclusión social y la reconciliación
1.4. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control
1.4.1. Contraloría General de la Republica
Personal y Costos
Personal y Costos - Vigencia 2017
Personal y Costos - Vigencia 2018
CD Anexo Informe - Vigencia 2018
Gestión Contractual
2. Reportes de Control Interno
2.1. Auditorias y Seguimientos
2.1.1. Programación
Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI - vigencia 2018.
2.1.2. Informes de Auditoria Interna
Línea Contable, Financiera, Gestión Documental, Inventarios y Evaluación y Gestión de Planes de Acción y Otros
Línea Jurídica Compras y Contratación Entes Externos y Otros
Línea Enfoque de Hacia la Prevención
Línea de Control Interno Informático
AA-01-2018 - Informe de Auditoria Interna Adicional - Eje Ambiental
2.1.3 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas
2.2. Estado General del Sistema de Control Interno
2.3. Legalidad del Software y Derechos de Autor
Informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software - 2018
2.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC
2.5. Austeridad del Gasto Público
2.6. Ejecución Presupuestal
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal
2.7 Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos
2.8. Sistema Único de Información de Personal
2.9. Seguimiento y Evaluación PQRSD
2.10. Plan Anual de Adquisiciones
2.11. Control Interno Contable
3. Planes de Mejoramiento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República
Suscripción planes de mejoramiento
Informes de Auditoria Contraloría General de la República
Informe Final Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017
Archivo General de la Nación – AGN